20xx年度内审计划安排

时间:2024.4.21

XXXX科技有公司

20xx年度内审计划安排

1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008、ISO14001:

2004标准要求。

2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。

3、审核依据:ISO9001:2008和ISO14001:2004标准、质量手册、程序文件、

作业指导书等。

4、审核时间:20xx年11月27日-29日

5、审核组:组长:王子贵 组员:罗胜利、匡召林、周平、谭立勇、龚爱华。 谌群益、李军辉、张德强

6、审核要求:

1)首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加

2)在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加,并指定专人

负责审核的相关工作。

3)受审核部门按审核计划的时间安排,准备好相关资料,接受审核。

4)审核计划时间调整在征得受审方同意后,由审核组长决定。

5)审核员与受审部门有直接责任关系时,应回避。

6)每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。

7、各部门具体审核时间见(审核日程时间表)

XXXX科技有限公司 内审组

20xx年11月23日

xxxx科技有限公司 审核日程时间表

20xx年度内审计划安排

编制:王子贵2012.11.23 审核:


第二篇:20xx年度审核计划


上海源龙大宇光电有限公司

20xx年度审核计划

编制: 核准: 年 月 日

表单编号:YLDYR-8.2-010 版本/修订:【A/0】 页码:第 1 页 共 1 页

20xx年度审核计划

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