会 议 记 录
序号:2009.-01
第二篇:内审计划.会议记录11
(2008年)年度内审方案
JL—8.2.2—01 编号:20##-01
20##年第一次内部质量体系审核
审核实施计划
JL-8.2.2-02 编号:20##— 01
1、审核目的:审核企业质量管理体系是否符合GB/T19001—2000标准要求,是否得到有效实施和持续改进。
2、审核依据:GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体 要求》;
本所《质量手册》及质量管理体系其他文件。
3、审核覆盖产品:。
4、审核时间: 20##年 5月10 日 至5月 11 日。
5、审核组长:
6、审核组成员:
7、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:所领导班子成员、各部门负责人及与审核有关人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核部门有关人员在本岗位接受审核。
8、审核安排
编制: 审核: 批准:
(内审首次会议)会议记录
JL—8.2.2—04 编号:2008-01
记录: 审核: 保存部门:经营管理部 保存期限:三年
(内审末次会议)会议记录
JL—8.2.2—04 编号:2008-02
记录: 保存部门:经营管理部 保存期限:三年